为深入贯彻落实党中央过“紧日子”要求,厉行勤俭节约、反对铺张浪费,严肃财经纪律,进一步规范财务开支管理,该行认真开展财务费用自查自纠工作,有效落实问题整改。
一、强化统筹协调。召开专题会议,制定详细的工作方案。一是明确自查自纠的目标、范围、时间节点及责任分工,制定详细的工作计划,包括自查的具体内容、方法、步骤等;二是加强内部沟通与协调,组织相关部门和人员进行会议,明确各自职责,确保信息畅通无阻。加强跨部门间的协调配合,形成合力,共同推进自查自纠工作。
二、落实自查标准。严格按照相关文件规定,对财务费用进行全面梳理和检查,重点关注费用报销的合规性、票据的真实性、审批流程的完整性等方面。同时,对内部财务管理制度进行自检自省,深入查找管理制度漏洞,建立健全内部控制体系,确保财务工作的规范性和合规性。
三、严肃问题整改。对于在自查中发现的问题,该行严格按照整改要求,建立问题台账,分析问题成因,明确责任人、整改措施、整改期限;严肃追责问责,确保发现问题真改实改、改到位、改彻底;三坚持落实常态长效整改机制,防止问题反弹,确保自查发现问题真改到位、不留死角。同时,加强财务人员的培训和教育,引导其牢固树立底线意识,严格执行财务制度规定,强化财经纪律刚性约束,规范财务行为,提高其业务能力和职业道德水平,强化财务人员的合规意识,确保其在实际工作中严格遵守相关规章制度,不断提升财务开支规范化水平,筑牢财会合规底线。
该行今后将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行财经纪律,
厉行节约、反对浪费,进一步提高财务开支规范化、科学化水平,更好保障和促进农发行高质量发展。(袁蕾)